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企业召开审计和风险内控合规委员会会议

来源:审计部 编辑:何明跃

时间:2021-02-23 17:42

2月22日,企业召开审计和风险内控合规委员会会议。企业党委书记、董事长李固旺出席会议并讲话。企业领导梁炜、徐锴、刘江宁、张进江、朱仕祥、刘启参加会议。会议由委员会副主任张进江主持。

会议2

李固旺就贯彻落实党中央、集团企业关于提升企业治理体系和治理能力现代化水平,加强和改进审计监督,做好全年审计内控工作,提出三方面要求:一是准确把握新形势、新要求,进一步增强服务大局的自觉性,紧紧围绕企业改革发展大局,围绕当前以及今后一段时期的中心工作,定位好、谋划好审计内控工作;二是紧紧围绕战略落地,进一步增强价值创造的主动性,在推动重大决策部署落地中创造价值,在推动企业清洁智慧发展中创造价值,在推动企业治理能力提升中创造价值;三是着力夯实管理基础,进一步提升审计体系的整体效能,加强审计内控管理体系建设,加强审计队伍建设,创新审计内控工作。

张进江强调,要高度重视内部审计工作,按照本次会议部署和要求,围绕企业年度重点工作,积极做好审计内控监督评价,不断完善企业内控合规体系,在化解重大风险、促进高质量发展、完善企业治理中发挥应有作用,为企业 “720规划”和“3518目标”落地保驾护航。

企业审计和风险内控合规委员会成员,企业总助、副总师、总法、各部门主任参加会议。

摄影:甄少伟

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